PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2015  
  
  
RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2015 a 30/04/2015 - 2º Bimestre (Março/Abril)
 
  
  
Página:
1
/
3  
 4R Sistemas    
 
 
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")
 
R$ 1,00
 
 
DESPESAS EMPENHADAS
 
DESPESAS LIQUIDADAS
 
 
DOTAÇÃO
INICIAL
 
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(a)
  
SALDO A 
EMPENHAR
(c) = (a-b)
  
SALDO A
LIQUIDAR
(e) = (a-d)
 
     
 
CAMPO
 
CÓD.
 
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
     
      
NO BIMESTRE
 
ATÉ O BIMESTRE
(b)
 
%
(b/total b)
  
NO BIMESTRE
 
ATÉ O BIMESTRE
(d)
 
%
(d/total d)
  
          
        
       
 1  DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)  165.989.000,00  172.137.816,33  23.261.972,49  70.016.691,17  95,75  102.121.125,16  23.483.691,68  39.737.232,63  92,99  132.400.583,70  
  
 2  01  LEGISLATIVA  3.892.000,00  3.892.000,00  498.763,14  1.336.599,39  1,83  2.555.400,61  570.002,90  1.046.362,64  2,45  2.845.637,36  
   
 3  01.031    AÇÃO LEGISLATIVA  3.892.000,00  3.892.000,00  498.763,14  1.336.599,39  1,83  2.555.400,61  570.002,90  1.046.362,64  2,45  2.845.637,36  
   
 4  03  ESSENCIAL A JUSTIÇA  1.336.000,00  1.506.000,00  273.770,33  898.781,66  1,23  607.218,34  291.255,11  844.323,38  1,98  661.676,62  
   
 5  03.092    REPRESENT.JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL  1.336.000,00  1.506.000,00  273.770,33  898.781,66  1,23  607.218,34  291.255,11  844.323,38  1,98  661.676,62  
   
 6  04  ADMINISTRAÇÃO  19.094.000,00  19.578.700,00  2.431.329,33  8.053.763,35  11,01  11.524.936,65  3.275.266,66  5.369.121,55  12,56  14.209.578,45  
   
 7  04.122    ADMINISTRAÇÃO GERAL  13.951.000,00  14.435.700,00  1.728.476,23  6.410.910,25  8,77  8.024.789,75  2.409.842,00  4.343.632,57  10,16  10.092.067,43  
   
 8  04.123    ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  5.101.000,00  5.101.000,00  702.853,10  1.642.853,10  2,25  3.458.146,90  865.424,66  1.025.488,98  2,40  4.075.511,02  
   
 9  04.129    ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS  42.000,00  42.000,00  0,00  0,00  0,00  42.000,00  0,00  0,00  0,00  42.000,00  
   
 10  06  SEGURANÇA PÚBLICA  2.000,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00  
   
 11  06.182    DEFESA CIVIL  2.000,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00  
   
 12  08  ASSISTÊNCIA SOCIAL  4.515.000,00  5.294.089,76  633.890,63  3.324.230,38  4,55  1.969.859,38  728.606,19  1.232.480,99  2,88  4.061.608,77  
   
 13  08.122    ADMINISTRAÇÃO GERAL  3.000,00  3.000,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00  
   
 14  08.241    ASSISTÊNCIA AO IDOSO  110.000,00  110.000,00  9.406,73  13.776,52  0,02  96.223,48  3.571,54  3.571,54  0,01  106.428,46  
   
 15  08.243    ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  327.000,00  465.290,00  23.907,13  64.294,98  0,09  400.995,02  24.663,43  44.583,69  0,10  420.706,31  
   
 16  08.244    ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  4.075.000,00  4.715.799,76  600.576,77  3.246.158,88  4,44  1.469.640,88  700.371,22  1.184.325,76  2,77  3.531.474,00  
   
 17  09  PREVIDÊNCIA SOCIAL  6.896.000,00  6.896.000,00  1.062.623,93  2.031.494,76  2,78  4.864.505,24  1.062.623,93  2.031.494,76  4,75  4.864.505,24  
   
 18  09.272    PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO  6.896.000,00  6.896.000,00  1.062.623,93  2.031.494,76  2,78  4.864.505,24  1.062.623,93  2.031.494,76  4,75  4.864.505,24  
   
 19  10  SAÚDE  37.316.000,00  38.579.147,96  8.360.888,60  20.570.671,94  28,13  18.008.476,02  7.055.434,50  10.559.564,42  24,71  28.019.583,54  
   
 20  10.122    ADMINISTRACAO GERAL  4.446.000,00  4.446.000,00  578.856,02  1.466.756,00  2,01  2.979.244,00  647.992,64  1.182.648,05  2,77  3.263.351,95  
   
 21  10.301    ATENCAO BASICA  17.796.000,00  18.782.036,00  1.777.463,95  9.598.725,65  13,13  9.183.310,35  3.041.397,67  4.816.165,15  11,27  13.965.870,85  
   
 22  10.302    ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL  12.498.000,00  12.636.941,49  5.622.502,22  8.742.383,86  11,96  3.894.557,63  3.007.094,96  4.047.900,68  9,47  8.589.040,81  
   
 23  10.303    SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO  1.466.000,00  1.504.170,47  218.503,03  419.836,99  0,57  1.084.333,48  210.956,22  252.137,62  0,59  1.252.032,85  
   
 24  10.305    VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA  1.110.000,00  1.210.000,00  163.563,38  342.969,44  0,47  867.030,56  147.993,01  260.712,92  0,61  949.287,08  
   
 25  12  EDUCAÇÃO  40.157.000,00  41.526.943,77  5.367.837,58  18.845.083,99  25,77  22.681.859,78  6.150.682,78  10.753.238,95  25,16  30.773.704,82  
   
 26  12.122    ADMINISTRACAO GERAL  2.958.000,00  2.957.000,00  332.204,05  851.546,46  1,16  2.105.453,54  348.468,74  656.229,71  1,54  2.300.770,29  
   
 27  12.244    ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  1.299.000,00  1.299.000,00  3.925,00  1.187.713,07  1,62  111.286,93  387.736,58  1.187.713,07  2,78  111.286,93  
   
 28  12.306    ALIMENTACAO E NUTRICAO  3.146.000,00  3.159.268,32  846.622,23  1.481.187,16  2,03  1.678.081,16  554.232,71  677.569,92  1,59  2.481.698,40  
   
 29  12.361    ENSINO FUNDAMENTAL  18.636.000,00  19.536.121,60  2.282.624,87  10.524.572,39  14,39  9.011.549,21  3.131.343,64  4.919.439,28  11,51  14.616.682,32  
   
 30  12.362    ENSINO MEDIO  2.000,00  122.000,00  0,00  0,00  0,00  122.000,00  0,00  0,00  0,00  122.000,00  
   
 31  12.365    EDUCACAO INFANTIL  14.057.000,00  14.394.553,85  1.900.761,43  4.798.364,91  6,56  9.596.188,94  1.728.901,11  3.312.286,97  7,75  11.082.266,88  
   
 32  12.366    EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS  15.000,00  15.000,00  0,00  0,00  0,00  15.000,00  0,00  0,00  0,00  15.000,00  
   
 33  12.367    EDUCACAO ESPECIAL  44.000,00  44.000,00  1.700,00  1.700,00  0,00  42.300,00  0,00  0,00  0,00  44.000,00  
   
 34  13  CULTURA  1.175.000,00  1.280.000,00  252.603,69  844.496,85  1,15  435.503,15  446.799,95  683.059,45  1,60  596.940,55  
   
 35  13.122    ADMINISTRAÇÃO GERAL  913.000,00  1.027.500,00  249.963,62  612.574,24  0,84  414.925,76  347.517,41  453.776,91  1,06  573.723,09  
   
 36  13.392    DIFUSAO CULTURAL  262.000,00  252.500,00  2.640,07  231.922,61  0,32  20.577,39  99.282,54  229.282,54  0,54  23.217,46  
   
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2015  
  
  
RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2015 a 30/04/2015 - 2º Bimestre (Março/Abril)
 
  
  
Página:
2
/
3  
 4R Sistemas    
 
 
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")
 
R$ 1,00
 
 
DESPESAS EMPENHADAS
 
DESPESAS LIQUIDADAS
 
 
DOTAÇÃO
INICIAL
 
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(a)
  
SALDO A 
EMPENHAR
(c) = (a-b)
  
SALDO A
LIQUIDAR
(e) = (a-d)
 
     
 
CAMPO
 
CÓD.
 
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
     
      
NO BIMESTRE
 
ATÉ O BIMESTRE
(b)
 
%
(b/total b)
  
NO BIMESTRE
 
ATÉ O BIMESTRE
(d)
 
%
(d/total d)
  
          
        
       
 37  15  URBANISMO  24.559.000,00  26.389.684,84  3.902.905,32  10.306.041,05  14,09  16.083.643,79  2.495.649,56  5.224.332,85  12,23  21.165.351,99  
   
 38  15.122    ADMINISTRAÇÃO GERAL  8.332.000,00  8.352.000,00  1.031.693,84  3.648.509,01  4,99  4.703.490,99  1.232.799,72  1.961.820,75  4,59  6.390.179,25  
   
 39  15.451    INFRA-ESTRUTURA URBANA  11.198.000,00  13.008.684,84  2.586.004,82  5.086.554,55  6,96  7.922.130,29  568.953,41  2.533.671,23  5,93  10.475.013,61  
   
 40  15.452    SERVICOS URBANOS  5.029.000,00  5.029.000,00  285.206,66  1.570.977,49  2,15  3.458.022,51  693.896,43  728.840,87  1,71  4.300.159,13  
   
 41  16  HABITAÇÃO  300.000,00  300.000,00  0,00  0,00  0,00  300.000,00  0,00  0,00  0,00  300.000,00  
   
 42  16.482    HABITACAO URBANA  300.000,00  300.000,00  0,00  0,00  0,00  300.000,00  0,00  0,00  0,00  300.000,00  
   
 43  18  GESTÃO AMBIENTAL  5.745.000,00  5.745.000,00  7.504,30  3.010.416,70  4,12  2.734.583,30  1.132.759,32  1.508.058,43  3,53  4.236.941,57  
   
 44  18.541    PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL  5.745.000,00  5.745.000,00  7.504,30  3.010.416,70  4,12  2.734.583,30  1.132.759,32  1.508.058,43  3,53  4.236.941,57  
   
 45  20  AGRICULTURA  283.000,00  429.250,00  136.221,43  136.442,53  0,19  292.807,47  221,10  221,10  0,00  429.028,90  
   
 46  20.601    PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL  283.000,00  429.250,00  136.221,43  136.442,53  0,19  292.807,47  221,10  221,10  0,00  429.028,90  
   
 47  27  DESPORTO E LAZER  1.627.000,00  1.627.000,00  333.634,21  658.668,57  0,90  968.331,43  274.389,68  484.974,11  1,13  1.142.025,89  
   
 48  27.122    ADMINISTRAÇÃO GERAL  1.005.000,00  987.000,00  153.984,45  394.931,81  0,54  592.068,19  174.810,28  342.351,91  0,80  644.648,09  
   
 49  27.811    DESPORTO DE RENDIMENTO  40.000,00  40.000,00  0,00  0,00  0,00  40.000,00  0,00  0,00  0,00  40.000,00  
   
 50  27.812    DESPORTO COMUNITARIO  582.000,00  600.000,00  179.649,76  263.736,76  0,36  336.263,24  99.579,40  142.622,20  0,33  457.377,80  
   
 51  RESERVA DE CONTINGÊNCIA  733.000,00  733.000,00  0,00  0,00  0,00  733.000,00  0,00  0,00  0,00  733.000,00  
  
 52  RESERVA DO RPPS  18.359.000,00  18.359.000,00  0,00  0,00  0,00  18.359.000,00  0,00  0,00  0,00  18.359.000,00  
  
 53  DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)  9.808.000,00  9.763.000,00  1.509.056,31  3.104.069,56  4,25  6.658.930,44  1.533.617,43  2.997.191,80  7,01  6.765.808,20  
  
 54  01  LEGISLATIVA  310.000,00  310.000,00  36.252,69  71.316,26  0,10  238.683,74  36.252,69  71.316,26  0,17  238.683,74  
   
 55  01.031    AÇÃO LEGISLATIVA  310.000,00  310.000,00  36.252,69  71.316,26  0,10  238.683,74  36.252,69  71.316,26  0,17  238.683,74  
   
 56  03  ESSENCIAL A JUSTIÇA  97.000,00  97.000,00  10.469,10  20.506,02  0,03  76.493,98  10.469,10  20.506,02  0,05  76.493,98  
   
 57  03.092    REPRESENT.JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL  97.000,00  97.000,00  10.469,10  20.506,02  0,03  76.493,98  10.469,10  20.506,02  0,05  76.493,98  
   
 58  04  ADMINISTRAÇÃO  1.081.000,00  1.081.000,00  168.721,05  482.128,82  0,66  598.871,18  193.282,17  375.251,06  0,88  705.748,94  
   
 59  04.122    ADMINISTRAÇÃO GERAL  925.000,00  925.000,00  168.721,05  326.128,82  0,45  598.871,18  168.721,05  326.128,82  0,76  598.871,18  
   
 60  04.123    ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  156.000,00  156.000,00  0,00  156.000,00  0,21  0,00  24.561,12  49.122,24  0,11  106.877,76  
   
 61  09  PREVIDÊNCIA SOCIAL  13.000,00  13.000,00  986,82  1.918,33  0,00  11.081,67  986,82  1.918,33  0,00  11.081,67  
   
 62  09.272    PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO  13.000,00  13.000,00  986,82  1.918,33  0,00  11.081,67  986,82  1.918,33  0,00  11.081,67  
   
 63  10  SAÚDE  2.529.000,00  2.529.000,00  384.886,43  756.311,33  1,03  1.772.688,67  384.886,43  756.311,33  1,77  1.772.688,67  
   
 64  10.122    ADMINISTRACAO GERAL  2.475.000,00  2.475.000,00  384.886,43  756.311,33  1,03  1.718.688,67  384.886,43  756.311,33  1,77  1.718.688,67  
   
 65  10.301    ATENCAO BASICA  44.000,00  44.000,00  0,00  0,00  0,00  44.000,00  0,00  0,00  0,00  44.000,00  
   
 66  10.302    ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL  4.000,00  4.000,00  0,00  0,00  0,00  4.000,00  0,00  0,00  0,00  4.000,00  
   
 67  10.303    SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO  1.000,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  
   
 68  10.305    VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA  5.000,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00  
   
 69  12  EDUCAÇÃO  5.325.000,00  5.280.000,00  829.744,71  1.618.441,90  2,21  3.661.558,10  829.744,71  1.618.441,90  3,79  3.661.558,10  
   
 70  12.122    ADMINISTRACAO GERAL  250.000,00  250.000,00  36.694,15  72.823,93  0,10  177.176,07  36.694,15  72.823,93  0,17  177.176,07  
   
 71  12.306    ALIMENTACAO E NUTRICAO  82.000,00  82.000,00  19.160,18  37.759,41  0,05  44.240,59  19.160,18  37.759,41  0,09  44.240,59  
   
 72  12.361    ENSINO FUNDAMENTAL  2.588.000,00  2.543.000,00  408.059,29  799.671,64  1,09  1.743.328,36  408.059,29  799.671,64  1,87  1.743.328,36  
   
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2015  
  
  
RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2015 a 30/04/2015 - 2º Bimestre (Março/Abril)
 
  
  
Página:
3
/
3  
 4R Sistemas    
 
 
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")
 
R$ 1,00
 
 
DESPESAS EMPENHADAS
 
DESPESAS LIQUIDADAS
 
 
DOTAÇÃO
INICIAL
 
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(a)
  
SALDO A 
EMPENHAR
(c) = (a-b)
  
SALDO A
LIQUIDAR
(e) = (a-d)
 
     
 
CAMPO
 
CÓD.
 
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
     
      
NO BIMESTRE
 
ATÉ O BIMESTRE
(b)
 
%
(b/total b)
  
NO BIMESTRE
 
ATÉ O BIMESTRE
(d)
 
%
(d/total d)
  
          
        
       
 73  12.365    EDUCACAO INFANTIL  2.403.000,00  2.403.000,00  365.831,09  708.186,92  0,97  1.694.813,08  365.831,09  708.186,92  1,66  1.694.813,08  
   
 74  12.366    EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS  2.000,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00  
   
 75  13  CULTURA  29.000,00  29.000,00  5.759,22  11.093,05  0,02  17.906,95  5.759,22  11.093,05  0,03  17.906,95  
   
 76  13.122    ADMINISTRAÇÃO GERAL  29.000,00  29.000,00  5.759,22  11.093,05  0,02  17.906,95  5.759,22  11.093,05  0,03  17.906,95  
   
 77  15  URBANISMO  349.000,00  349.000,00  60.051,93  117.779,71  0,16  231.220,29  60.051,93  117.779,71  0,28  231.220,29  
   
 78  15.122    ADMINISTRAÇÃO GERAL  349.000,00  349.000,00  60.051,93  117.779,71  0,16  231.220,29  60.051,93  117.779,71  0,28  231.220,29  
   
 79  27  DESPORTO E LAZER  75.000,00  75.000,00  12.184,36  24.574,14  0,03  50.425,86  12.184,36  24.574,14  0,06  50.425,86  
   
 80  27.122    ADMINISTRAÇÃO GERAL  75.000,00  75.000,00  12.184,36  24.574,14  0,03  50.425,86  12.184,36  24.574,14  0,06  50.425,86  
   
 81  TOTAL (III) = (I + II)  175.797.000,00  181.900.816,33  24.771.028,80  73.120.760,73  100,00  108.780.055,60  25.017.309,11  42.734.424,43  100,00  139.166.391,90  
  
 
 
Obs.: Contas intra-orçamentárias, inclusive os cálculos previstos nos cabeçalhos, deverão ser preenchidos manualmente pelo ente da Federação.
 
 
 REGISTRO, 11 de Junho de 2015.  
 
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
 
 
 
TATIANY CRISTINA DOS SANTOS
Contadora
CRC 1MG109288/O-5 T